| Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||||||
| Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro | ||||||||||||||||||||||||||
| Sampai dengan Triwulan IV / Semester II Tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| No | Sasaran | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan Indikator | Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) | Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2021 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2021 | Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) | PD Penanggung Jawab | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||
| K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8*100 | 15 | ||||||||||||
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||||||||||||||||||||||
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||
| 11. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | ||||||||||||||||||||||||
| Tujuan PD :Menurunnya resiko bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik | Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai wktu tanggap | 93 | 92 | 90 | 97,83 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sasaran 1 : Meningkatnya responsifitas dalam penanggulangan bencana kebakaran | Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan selama setahun | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai wktu tanggap | 100 | 16.884.889.340 | 100 | 5.353.521.635 | 10 | 557.922.600 | 15 | 1.177.793.350 | 15 | 1.045.659.411 | 57 | 2.136.211.132 | 100 | 4.917.586.493 | 100,00 | 91,86 | ||||||
| Prosentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | 97 | 97,0 | |||||||||||||||
| persentase sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan yang terpelihara | - | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | 100 | 100,00 | |||||||||||||||
| 1 | 05 | 04 | 02 | 01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kejadian kebakaran yang ditangani | kejadian | 304 | 15.092.035.590 | 106 | 4.821.565.685,00 | 106 | 557.922.600 | 106 | 999.590.450 | 106 | 966.083.852,00 | 106 | 1.906.404.332,00 | 106 | 4.430.001.234 | 100,00 | 91,88 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah brosur pencegahan kebakaran yang disediakan | Lembar | 1000 | 36.310.000 | 300 | 4.620.000,00 | 0 | - | 300 | 4.200.000 | - | - | 300 | 4.200.000 | 100,00 | 90,91 | |||||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | jumlah personil yang menangani pemadaman dan penyelematan | orang | 106 | 12.068.552.240 | 106 | 3.567.251.200,00 | 106 | 514.746.900 | 106 | 804.099.350 | 106 | 830.494.302,00 | 106 | 1.107.374.825,00 | 106 | 3.256.715.377 | 100,00 | 91,29 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilakukan | kejadian | 300 | 131.700.000 | 108 | 88.900.000,00 | 0 | - | 30 | 20.500.000 | 20 | 21.000.000,00 | 58 | 47.400.000,00 | 108 | 88.900.000 | 100,00 | 100,00 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 04 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang dilakukan | kejadian | 35 | 27.317.950 | 15 | 11.317.950,00 | 0 | - | 6 | 5.000.000 | 2 | 710.100,00 | 7 | 5.600.000,00 | 15 | 11.310.100 | 100,00 | 99,93 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 05 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadaman yang disediakan | unit | 526 | 1.145.045.300 | 14 | 657.205.735,00 | 14 | 25.715.700 | 14 | 134.107.100 | 14 | 93.305.400,00 | 14 | 350.225.300,00 | 14 | 603.353.500 | 100,00 | 91,81 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana pencegahan, penaggulangan kebakaran yang disediakan | unit | 22 | 712.092.050 | 14 | 202.179.750,00 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3.107.050,00 | 13 | 190.430.000,00 | 14 | 193.537.050 | 100,00 | 95,73 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,01 | 07 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah aparatur pemadaman yang dibina | orang | 115 | 971.018.050 | 120 | 290.091.050,00 | 120 | 17.460.000 | 120 | 31.684.000 | 120 | 17.467.000,00 | 120 | 205.374.207,00 | 120 | 271.985.207 | 100,00 | 93,76 | |||
| 1 | 05 | 04 | 02 | 02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah bangunan gedung yang akan diinspeksi | gedung | 170 | 274.558.750 | 50 | 79.280.750,00 | 0 | - | 5 | 3.130.000 | 10 | 6.813.000,00 | 30 | 58.907.000,00 | 45 | 68.850.000 | 90,00 | 86,84 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,02 | 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Pendataan Bangunan gedung yang belum pernah diperiksa | gedung | 170 | 63.091.550 | 50 | 23.091.550,00 | 0 | - | 10 | 3.130.000 | 5 | 1.901.000,00 | 30 | 10.120.000,00 | 45 | 15.151.000 | 90,00 | 65,61 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,02 | 02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah gedung yang sudah di nilai sistem proteksi kebakarannya | gedung | 195 | 211.467.200 | 75 | 56.189.200,00 | 0 | - | 0 | - | 15 | 4.912.000,00 | 58 | 48.787.000,00 | 73 | 53.699.000 | 97,33 | 95,57 | |||
| 1 | 05 | 04 | 02 | 03 | Investigasi Kejadian Kebakaran | Jumlah kejadian kebakaran yang terinvestigasi | kejadian | 80 | 28.965.300 | 80 | 18.965.300,00 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1.000.000,00 | 55 | 7.065.300,00 | 65 | 8.065.300 | 81,25 | 42,53 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,03 | 01 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | jumlah penyebab kebakaran yang di ketahui | kejadian | 240 | 28.965.300 | 80 | 18.965.300,00 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1.000.000,00 | 55 | 7.065.300,00 | 65 | 8.065.300 | 81,25 | 42,53 | |||
| 1 | 05 | 04 | 02 | 04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah warga masyarakat yang mampu melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran | orang | 4700 | 333.153.200 | 2700 | 74.042.200,00 | 0 | - | 600 | 13.505.000 | 500 | 12.125.159,00 | 1330 | 35.953.000,00 | 2430 | 61.583.159 | 90,00 | 83,17 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,04 | 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat | Jumlah warga masyarakat yang mendapat sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran | orang | 3100 | 333.153.200 | 2700 | 74.042.200,00 | 0 | - | 600 | 13.505.000 | 500 | 12.125.159,00 | 1330 | 35.953.000,00 | 2430 | 61.583.159 | 90,00 | 83,17 | |||
| 1 | 05 | 04 | 02 | 05 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia | Jumlah operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang diselenggarakan | kejadian | 180 | 1.156.176.500 | 100 | 359.667.700,00 | 0 | - | 50 | 161.567.900 | 20 | 59.637.400,00 | 30 | 127.881.500,00 | 100 | 349.086.800 | 100,00 | 97,06 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,05 | 01 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan,dan/atau mengancam keselamatan manusia | Jumlah operasi penyelamatan yang dilakukan | kejadian | 181 | 394.121.900 | 100 | 134.121.900,00 | 0 | - | 26 | 48.500.000 | 53 | 57.813.400,00 | 21 | 27.425.000,00 | 100 | 133.738.400 | 100,00 | 99,71 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,05 | 02 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyelamatan yuang disediakan | unit | 108 | 76.074.900 | 36 | 25.072.900,00 | 0 | - | 13 | 16.762.900 | 8 | 637.900,00 | 15 | 7.181.000,00 | 36 | 24.581.800 | 100,00 | 98,04 | |||
| 1 | 05 | 04 | 2,05 | 03 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan yang disediakan | unit | 4 | 606.883.900 | 2 | 177.901.100,00 | 0 | - | 1 | 83.765.000 | 528.100,00 | 1 | 88.795.500,00 | 2 | 173.088.600 | 100,00 | 97,29 | ||||
| 1 | 05 | 04 | 2,05 | 04 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah aparatur Resque yang dibina | orang | 190 | 79.095.800 | 150 | 22.571.800,00 | 0 | - | 75 | 12.540.000 | 35 | 658.000,00 | 40 | 4.480.000,00 | 150 | 17.678.000 | 100,00 | 78,32 | |||
| Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP PD | nilai | 72,5 | 72 | 71,51 | 99,31 | ||||||||||||||||||||
| Nilai IKM | nilai | 3,9 | 3,8 | 3,73 | 93,22 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 05 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah | prosentase | 100 | 15.380.464.271 | 100 | 6.077.793.134 | 25 | 845.073.388 | 25 | 1.375.249.824 | 25 | 1.210.707.477 | 24 | 1.427.101.171 | 99 | 4.858.131.860 | 99,00 | 79,93 | |||||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun | dokumen | 68 | 232.097.050 | 28 | 36.424.900,00 | 0 | - | 0 | - | 5 | 402.956,00 | 23 | 35.956.600,00 | 28 | 36.359.556 | 100,00 | 99,82 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun | dokumen | 18 | 2.327.450 | 6 | 327.450,00 | 0 | - | 0 | - | 3 | 116.000,00 | 3 | 164.900,00 | 6 | 280.900 | 100,00 | 85,78 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Koordinasi yang dilakukan | kali | 12 | 2.717.100 | 4 | 717.100,00 | 0 | - | 0 | - | 2 | 264.956,00 | 2 | 438.500,00 | 4 | 703.456 | 100,00 | 98,10 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Koordinasi yang dilakukan | dokumen | 5 | 371.700 | 5 | 371.700,00 | 0 | a | 0 | - | 0,00 | 5 | 370.500,00 | 5 | #VALUE! | 100,00 | |||||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen yang disusun | dokumen | 12 | 1.150.800 | 4 | 150.800,00 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 4 | 150.400,00 | 4 | 150.400 | 100,00 | 99,73 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen yang disusun | dokumen | 3 | 150.800 | 3 | 150.800,00 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 3 | 150.400,00 | 3 | 150.400 | 100,00 | 99,73 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi yang dilakukan | kali | 18 | 1.307.050 | 6 | 307.050,00 | 0 | - | 0 | - | 22.000,00 | 6 | 281.900,00 | 6 | 303.900 | 100,00 | 98,97 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan yang dilakukan | laporan | 12 | 101.517.150 | 8 | 34.400.000,00 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 8 | 34.400.000,00 | 8 | 34.400.000 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang disusun | laporan | 42 | 9.893.789.661 | 14 | 3.782.996.119,00 | 3 | 547.517.705 | 4 | 878.418.143 | 2 | 628.741.011,00 | 5 | 694.677.928,00 | 14 | 2.749.354.787 | 100,00 | 72,68 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia | orang | 27 | 9.816.625.111 | 25 | 3.780.831.569,00 | 25 | 547.517.705 | 25 | 878.418.143 | 25 | 627.058.961,00 | 25 | 694.195.878,00 | 25 | 2.747.190.687 | 100,00 | 72,66 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan verifikasi keuangan yang disusun | laporan | 42 | 2.380.500 | 14 | 1.380.500,00 | 0 | - | 0 | - | 14 | 1.380.100,00 | 0,00 | 14 | 1.380.100 | 100,00 | 99,97 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah koordinasi yang dilakukan | kali | 42 | 1.452.050 | 14 | 452.050,00 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 14 | 452.050,00 | 14 | 452.050 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah koordinasi yang dilakukan | kali | 36 | 1.332.000 | 12 | 332.000,00 | 0 | - | 0 | - | 11 | 301.950,00 | 1 | 30.000,00 | 12 | 331.950 | 100,00 | 99,98 | |||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 03 | Administrasi Barang Milik Daerah | jumlah barang milik daerah yang lengkap administrasinya | unit | 6 | 650.800 | 2 | 150.800,00 | 0 | - | 0 | - | 2 | 109.800,00 | 2 | 40.800,00 | 2 | 150.600 | 100,00 | 99,87 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan yanhg dilakukan | laporan | 36 | 650.800 | 12 | 150.800,00 | 0 | - | 0 | - | 10 | 109.800,00 | 2 | 40.800,00 | 12 | 150.600 | 100,00 | 99,87 | |||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun | laporan | 6 | 256.480.800 | 2 | 19.040.800,00 | 0 | - | 2 | 11.880.000 | 109.800,00 | 6.864.800,00 | 2 | 18.854.600 | 100,00 | 99,02 | |||||
| 1 | 05 | 01 | 2,05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan | jenis | 6 | 620.800 | 2 | 120.800,00 | 0 | - | 0 | - | 2 | 109.800,00 | 10.800,00 | 2 | 120.600 | 100,00 | 99,83 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang disediakan | stel | 110 | 213.260.000 | 8 | 18.920.000,00 | 0 | - | 7 | 11.880.000 | 0,00 | 1 | 6.854.000,00 | 8 | 18.734.000 | 100,00 | 99,02 | ||||
| Pengadaan Kaos olahraga | Jumlah kaos olahraga yang disediakan | buah | 284 | 42.600.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |||||||||||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | jumlah laporan administrasi umum yang disusun | laporan | 21 | 1.543.996.750 | 7 | 1.103.115.965,00 | 7 | 193.318.270 | 7 | 236.355.500 | 7 | 255.580.743,00 | 7 | 336.189.015,00 | 7 | 1.021.443.528 | 100,00 | 92,60 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang disediakan | unit | 24 | 29.187.000 | 8 | 13.835.275,00 | 4 | 6.065.000 | 0 | - | 2 | 4.770.000,00 | 2 | 3.000.000,00 | 8 | 13.835.000 | 100,00 | 100,00 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | unit | 55 | 25.988.700 | 25 | 15.546.350,00 | 5 | 4.190.670 | 0 | - | 5 | 4.304.743,00 | 15 | 7.018.065,00 | 25 | 15.513.478 | 100,00 | 99,79 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | unit | 95 | 69.874.300 | 35 | 36.417.840,00 | 7 | 10.957.600 | 0 | - | 25 | 25.052.000,00 | 3 | 383.700,00 | 35 | 36.393.300 | 100,00 | 99,93 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan logistik kantor yang disedikan | kotak | 28985 | 1.170.197.750 | 28105 | 978.686.500,00 | 6882 | 165.275.000 | 7057 | 221.551.000 | 6980 | 207.511.000,00 | 7186 | 302.775.000,00 | 28105 | 897.112.000 | 100,00 | 91,66 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Junlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan | unit | 9 | 30.780.000 | 3 | 8.820.000,00 | 1 | 4.830.000 | 0 | - | 1 | 1.063.000,00 | 1 | 2.906.750,00 | 3 | 8.799.750 | 100,00 | 99,77 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | unit | 4 | 18.840.000 | 2 | 10.160.000,00 | 2 | 2.000.000 | 0 | - | 2 | 1.440.000,00 | 2 | 6.720.000,00 | 2 | 10.160.000 | 100,00 | 100,00 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan | kali | 60 | 199.129.000 | 30 | 39.650.000,00 | 0 | - | 15 | 14.804.500 | 7 | 11.440.000,00 | 8 | 13.385.500,00 | 30 | 39.630.000 | 100,00 | 99,95 | |||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | unit | 1 | 85.400.000 | 1 | 14.700.000,00 | 0 | - | 1 | 14.685.756 | 0,00 | 0,00 | 1 | 14.685.756 | 100,00 | 99,90 | |||||
| 1 | 05 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya- Pengadaan Septitank Pos Padangan | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan | unit | 2 | 20.000.000 | 1 | 14.700.000,00 | 0 | - | 1 | 14.685.756 | 0,00 | 0,00 | 1 | 14.685.756 | 100,00 | 99,90 | |||||
| 1 | 05 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya - Belanja Modal Pompa | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | unit | 3 | 50.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |||||
| 1 | 05 | 01 | 2,07 | 09 | Pengadaan Sarana Dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya- Pengadaan Papan Nama Dinas | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan | unit | 1 | 15.400.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | |||||||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah disediakan | jenis | 24 | 1.894.580.210 | 8 | 629.776.650,00 | 8 | 83.026.013 | 8 | 146.670.000 | 8 | 153.835.843,00 | 8 | 188.363.928,00 | 8 | 571.895.784 | 100,00 | 90,81 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan | kali | 70 | 5.520.000 | 20 | 1.840.000,00 | 0 | - | 0 | - | 14 | 637.000,00 | 6 | 480.000,00 | 20 | 1.117.000 | 100,00 | 60,71 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri yang disediakan | kali | 72 | 263.185.150 | 36 | 103.185.150,00 | 0 | - | 0 | - | 18 | 28.554.830,00 | 18 | 30.407.402,00 | 36 | 58.962.232 | 100,00 | 57,14 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | kali | 18 | 22.834.800 | 6 | 7.611.600,00 | 0 | - | 0 | - | 0,00 | 6 | 7.526.000,00 | 6 | 7.526.000 | 100,00 | 98,88 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | kali | 36 | 1.603.040.260 | 12 | 517.139.900,00 | 3 | 83.026.013 | 3 | 146.670.000 | 3 | 124.644.013,00 | 3 | 149.950.526,00 | 12 | 504.290.552 | 100,00 | 97,52 | |||
| 1 | 05 | 01 | 02 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah | jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | jenis | 18 | 1.473.469.000 | 6 | 491.587.900,00 | 6 | 21.211.400 | 6 | 87.240.425 | 6 | 171.927.324,28 | 6 | 165.008.100,00 | 6 | 445.387.249 | 98,33 | 90,60 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jasa yang disediakan | unit | 30 | 13.500.000 | 10 | 4.050.000,00 | 0 | - | 0 | - | 9 | 3.144.000,00 | 0,00 | 9 | 3.144.000 | 90,00 | 77,63 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa yang disediakan | unit | 12 | 1.260.019.300 | 4 | 415.315.000,00 | 4 | 21.211.400 | 4 | 44.491.000 | 4 | 156.452.500,00 | 4 | 149.162.100,00 | 4 | 371.317.000 | 100,00 | 89,41 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipeliharan | unit | 23 | 30.092.700 | 3 | 10.030.900,00 | 0 | - | 1 | 4.341.425 | 1 | 2.040.000,00 | 1 | 3.614.000,00 | 3 | 9.995.425 | 100,00 | 99,65 | |||
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | unit | 6 | 18.985.000 | 2 | 6.220.000,00 | 0 | - | 1 | 3.394.000 | 0,00 | 1 | 2.826.000,00 | 2 | 6.220.000 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | 6 | 80.000.000 | 2 | 35.100.000,00 | 0 | - | 1 | 25.014.000 | 0,00 | 1 | 9.406.000,00 | 2 | 34.420.000 | 100,00 | 98,06 | ||||
| 1 | 05 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | unit | 9 | 70.872.000 | 3 | 20.872.000,00 | 0 | - | 1 | 10.000.000 | 2 | 10.290.824,28 | 0,00 | 3 | 20.290.824 | 100,00 | 97,22 | ||||
| JUMLAH TOTAL | 32.265.353.611 | 11.431.314.769 | 1.402.995.988 | 2.553.043.174 | 2.256.366.888 | 3.563.312.303 | 9.775.718.353 | 85,52 | ||||||||||||||||||
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | 98,41 | 85,52 | ||||||||||||||||||||||||
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | Sangat Tinggi | Tinggi | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | Komitmen yang kuat dalam melaksanakan program kegiatan sesuai perencanaan serta dukungan team work yang solid antar bidang-bidang dan seksi- seksi yang dikoordinasikan oleh sekretariat serta adanya call center (0353) 113 yang mudah di akses oleh masyarakat untuk memudahkan pengaduan terjadinya kebakaran dan kejadian lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : | Adanya PPKM saat pandemi covid 19 sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan adanya perubahan kebijakan peraturan tentang penatausahaan keuangan | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun Berikutnya : | Melaksanakan kegiatan dimana kondisi saat ini covid 19 sudah mulai mereda dan sudah bisa mengumpulkan banyak orang dan tetap protokol kesehatan serta merencanakan penyerapan anggaran di awal Tribulan I dan II sesuai peraturan penatausahaan keuangan | ||||||||||||||||||||||||
| Disusun | Dievaluasi | |||||||||||||||||||||||||
| Bojonegoro, …........ Januari 2022 | Bojonegoro, …........ Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | Kepala BAPPEDA Kab. Bojonegoro | |||||||||||||||||||||||||
| ACHMAD GUNAWAN.F.S.STP | Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si | |||||||||||||||||||||||||
| Pembina Tk. I | Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||||||||||
| NIP. 197806241997011001 | NIP. 19680224 199403 1 006 | |||||||||||||||||||||||||