Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota |
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro |
Sampai dengan Triwulan IV / Semester II Tahun 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No |
Sasaran |
Kode |
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan |
Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan |
Satuan Indikator |
Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra) |
Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2021 |
Realisasi Kinerja Pada Triwulan |
Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2021 |
Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2021 (%) |
PD Penanggung Jawab |
I |
II |
III |
IV |
K |
Rp |
K |
Rp |
K |
Rp |
K |
Rp |
K |
Rp |
K |
Rp |
K |
Rp |
K |
Rp |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 = 9+10+11+12 |
14 = 13/8*100 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
|
Tujuan PD :Menurunnya resiko bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik |
|
|
|
|
|
|
Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai wktu tanggap |
|
93 |
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
97,83 |
|
|
1 |
Sasaran 1 : Meningkatnya responsifitas dalam penanggulangan bencana kebakaran |
|
|
|
|
|
|
Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan selama setahun |
|
100 |
|
100 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
1 |
05 |
04 |
|
|
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
Prosentase penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani sesuai wktu tanggap |
|
100 |
16.884.889.340 |
100 |
5.353.521.635 |
10 |
557.922.600 |
15 |
1.177.793.350 |
15 |
1.045.659.411 |
57 |
2.136.211.132 |
100 |
4.917.586.493 |
100,00 |
91,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prosentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran |
- |
100% |
- |
100% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
97 |
|
97,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
persentase sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan yang terpelihara |
- |
100% |
- |
100% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
100 |
|
100,00 |
|
|
|
|
1 |
05 |
04 |
02 |
01 |
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
jumlah kejadian kebakaran yang ditangani |
kejadian |
304 |
15.092.035.590 |
106 |
4.821.565.685,00 |
106 |
557.922.600 |
106 |
999.590.450 |
106 |
966.083.852,00 |
106 |
1.906.404.332,00 |
106 |
4.430.001.234 |
100,00 |
91,88 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
01 |
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah brosur pencegahan kebakaran yang disediakan |
Lembar |
1000 |
36.310.000 |
300 |
4.620.000,00 |
0 |
- |
300 |
4.200.000 |
|
- |
|
- |
300 |
4.200.000 |
100,00 |
90,91 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
02 |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota |
jumlah personil yang menangani pemadaman dan penyelematan |
orang |
106 |
12.068.552.240 |
106 |
3.567.251.200,00 |
106 |
514.746.900 |
106 |
804.099.350 |
106 |
830.494.302,00 |
106 |
1.107.374.825,00 |
106 |
3.256.715.377 |
100,00 |
91,29 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
03 |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran |
Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilakukan |
kejadian |
300 |
131.700.000 |
108 |
88.900.000,00 |
0 |
- |
30 |
20.500.000 |
20 |
21.000.000,00 |
58 |
47.400.000,00 |
108 |
88.900.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
04 |
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang dilakukan |
kejadian |
35 |
27.317.950 |
15 |
11.317.950,00 |
0 |
- |
6 |
5.000.000 |
2 |
710.100,00 |
7 |
5.600.000,00 |
15 |
11.310.100 |
100,00 |
99,93 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
05 |
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |
Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadaman yang disediakan |
unit |
526 |
1.145.045.300 |
14 |
657.205.735,00 |
14 |
25.715.700 |
14 |
134.107.100 |
14 |
93.305.400,00 |
14 |
350.225.300,00 |
14 |
603.353.500 |
100,00 |
91,81 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
06 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |
Jumlah Sarana dan Prasarana pencegahan, penaggulangan kebakaran yang disediakan |
unit |
22 |
712.092.050 |
14 |
202.179.750,00 |
0 |
- |
0 |
- |
1 |
3.107.050,00 |
13 |
190.430.000,00 |
14 |
193.537.050 |
100,00 |
95,73 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,01 |
07 |
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran |
Jumlah aparatur pemadaman yang dibina |
orang |
115 |
971.018.050 |
120 |
290.091.050,00 |
120 |
17.460.000 |
120 |
31.684.000 |
120 |
17.467.000,00 |
120 |
205.374.207,00 |
120 |
271.985.207 |
100,00 |
93,76 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
02 |
02 |
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran |
Jumlah bangunan gedung yang akan diinspeksi |
gedung |
170 |
274.558.750 |
50 |
79.280.750,00 |
0 |
- |
5 |
3.130.000 |
10 |
6.813.000,00 |
30 |
58.907.000,00 |
45 |
68.850.000 |
90,00 |
86,84 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,02 |
01 |
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |
Jumlah Pendataan Bangunan gedung yang belum pernah diperiksa |
gedung |
170 |
63.091.550 |
50 |
23.091.550,00 |
0 |
- |
10 |
3.130.000 |
5 |
1.901.000,00 |
30 |
10.120.000,00 |
45 |
15.151.000 |
90,00 |
65,61 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,02 |
02 |
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran |
Jumlah gedung yang sudah di nilai sistem proteksi kebakarannya |
gedung |
195 |
211.467.200 |
75 |
56.189.200,00 |
0 |
- |
0 |
- |
15 |
4.912.000,00 |
58 |
48.787.000,00 |
73 |
53.699.000 |
97,33 |
95,57 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
02 |
03 |
Investigasi Kejadian Kebakaran |
Jumlah kejadian kebakaran yang terinvestigasi |
kejadian |
80 |
28.965.300 |
80 |
18.965.300,00 |
0 |
- |
0 |
- |
10 |
1.000.000,00 |
55 |
7.065.300,00 |
65 |
8.065.300 |
81,25 |
42,53 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,03 |
01 |
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran |
jumlah penyebab kebakaran yang di ketahui |
kejadian |
240 |
28.965.300 |
80 |
18.965.300,00 |
0 |
- |
0 |
- |
10 |
1.000.000,00 |
55 |
7.065.300,00 |
65 |
8.065.300 |
81,25 |
42,53 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
02 |
04 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
Jumlah warga masyarakat yang mampu melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran |
orang |
4700 |
333.153.200 |
2700 |
74.042.200,00 |
0 |
- |
600 |
13.505.000 |
500 |
12.125.159,00 |
1330 |
35.953.000,00 |
2430 |
61.583.159 |
90,00 |
83,17 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,04 |
01 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat |
Jumlah warga masyarakat yang mendapat sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran |
orang |
3100 |
333.153.200 |
2700 |
74.042.200,00 |
0 |
- |
600 |
13.505.000 |
500 |
12.125.159,00 |
1330 |
35.953.000,00 |
2430 |
61.583.159 |
90,00 |
83,17 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
02 |
05 |
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia |
Jumlah operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang diselenggarakan |
kejadian |
180 |
1.156.176.500 |
100 |
359.667.700,00 |
0 |
- |
50 |
161.567.900 |
20 |
59.637.400,00 |
30 |
127.881.500,00 |
100 |
349.086.800 |
100,00 |
97,06 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,05 |
01 |
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan,dan/atau mengancam keselamatan manusia |
Jumlah operasi penyelamatan yang dilakukan |
kejadian |
181 |
394.121.900 |
100 |
134.121.900,00 |
0 |
- |
26 |
48.500.000 |
53 |
57.813.400,00 |
21 |
27.425.000,00 |
100 |
133.738.400 |
100,00 |
99,71 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,05 |
02 |
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi |
Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyelamatan yuang disediakan |
unit |
108 |
76.074.900 |
36 |
25.072.900,00 |
0 |
- |
13 |
16.762.900 |
8 |
637.900,00 |
15 |
7.181.000,00 |
36 |
24.581.800 |
100,00 |
98,04 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,05 |
03 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi |
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan yang disediakan |
unit |
4 |
606.883.900 |
2 |
177.901.100,00 |
0 |
- |
1 |
83.765.000 |
|
528.100,00 |
1 |
88.795.500,00 |
2 |
173.088.600 |
100,00 |
97,29 |
|
|
|
1 |
05 |
04 |
2,05 |
04 |
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan Evakuasi |
Jumlah aparatur Resque yang dibina |
orang |
190 |
79.095.800 |
150 |
22.571.800,00 |
0 |
- |
75 |
12.540.000 |
35 |
658.000,00 |
40 |
4.480.000,00 |
150 |
17.678.000 |
100,00 |
78,32 |
|
|
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
|
Nilai SAKIP PD |
nilai |
72,5 |
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,51 |
|
99,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nilai IKM |
nilai |
3,9 |
|
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,73 |
|
93,22 |
|
|
|
|
1 |
05 |
01 |
|
|
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah |
prosentase |
100 |
15.380.464.271 |
100 |
6.077.793.134 |
25 |
845.073.388 |
25 |
1.375.249.824 |
25 |
1.210.707.477 |
24 |
1.427.101.171 |
99 |
4.858.131.860 |
99,00 |
79,93 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
01 |
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Jumlah Dokumen yang disusun |
dokumen |
68 |
232.097.050 |
28 |
36.424.900,00 |
0 |
- |
0 |
- |
5 |
402.956,00 |
23 |
35.956.600,00 |
28 |
36.359.556 |
100,00 |
99,82 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
Jumlah Dokumen yang disusun |
dokumen |
18 |
2.327.450 |
6 |
327.450,00 |
0 |
- |
0 |
- |
3 |
116.000,00 |
3 |
164.900,00 |
6 |
280.900 |
100,00 |
85,78 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD |
Jumlah Koordinasi yang dilakukan |
kali |
12 |
2.717.100 |
4 |
717.100,00 |
0 |
- |
0 |
- |
2 |
264.956,00 |
2 |
438.500,00 |
4 |
703.456 |
100,00 |
98,10 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD |
Jumlah Koordinasi yang dilakukan |
dokumen |
5 |
371.700 |
5 |
371.700,00 |
0 |
a |
0 |
- |
|
0,00 |
5 |
370.500,00 |
5 |
#VALUE! |
100,00 |
|
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD |
Jumlah Dokumen yang disusun |
dokumen |
12 |
1.150.800 |
4 |
150.800,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
0,00 |
4 |
150.400,00 |
4 |
150.400 |
100,00 |
99,73 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD |
Jumlah Dokumen yang disusun |
dokumen |
3 |
150.800 |
3 |
150.800,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
0,00 |
3 |
150.400,00 |
3 |
150.400 |
100,00 |
99,73 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
Jumlah Koordinasi yang dilakukan |
kali |
18 |
1.307.050 |
6 |
307.050,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
22.000,00 |
6 |
281.900,00 |
6 |
303.900 |
100,00 |
98,97 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,01 |
07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
Jumlah laporan yang dilakukan |
laporan |
12 |
101.517.150 |
8 |
34.400.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
0,00 |
8 |
34.400.000,00 |
8 |
34.400.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
Jumlah laporan keuangan yang disusun |
laporan |
42 |
9.893.789.661 |
14 |
3.782.996.119,00 |
3 |
547.517.705 |
4 |
878.418.143 |
2 |
628.741.011,00 |
5 |
694.677.928,00 |
14 |
2.749.354.787 |
100,00 |
72,68 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,02 |
01 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia |
orang |
27 |
9.816.625.111 |
25 |
3.780.831.569,00 |
25 |
547.517.705 |
25 |
878.418.143 |
25 |
627.058.961,00 |
25 |
694.195.878,00 |
25 |
2.747.190.687 |
100,00 |
72,66 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,02 |
03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
Jumlah laporan verifikasi keuangan yang disusun |
laporan |
42 |
2.380.500 |
14 |
1.380.500,00 |
0 |
- |
0 |
- |
14 |
1.380.100,00 |
|
0,00 |
14 |
1.380.100 |
100,00 |
99,97 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,02 |
05 |
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
Jumlah koordinasi yang dilakukan |
kali |
42 |
1.452.050 |
14 |
452.050,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
0,00 |
14 |
452.050,00 |
14 |
452.050 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,02 |
07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
Jumlah koordinasi yang dilakukan |
kali |
36 |
1.332.000 |
12 |
332.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
11 |
301.950,00 |
1 |
30.000,00 |
12 |
331.950 |
100,00 |
99,98 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
03 |
Administrasi Barang Milik Daerah |
jumlah barang milik daerah yang lengkap administrasinya |
unit |
6 |
650.800 |
2 |
150.800,00 |
0 |
- |
0 |
- |
2 |
109.800,00 |
2 |
40.800,00 |
2 |
150.600 |
100,00 |
99,87 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,03 |
06 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
Jumlah laporan penatausahaan yanhg dilakukan |
laporan |
36 |
650.800 |
12 |
150.800,00 |
0 |
- |
0 |
- |
10 |
109.800,00 |
2 |
40.800,00 |
12 |
150.600 |
100,00 |
99,87 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun |
laporan |
6 |
256.480.800 |
2 |
19.040.800,00 |
0 |
- |
2 |
11.880.000 |
|
109.800,00 |
|
6.864.800,00 |
2 |
18.854.600 |
100,00 |
99,02 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,05 |
01 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan |
jenis |
6 |
620.800 |
2 |
120.800,00 |
0 |
- |
0 |
- |
2 |
109.800,00 |
|
10.800,00 |
2 |
120.600 |
100,00 |
99,83 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,05 |
02 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya |
Jumlah pakaian dinas yang disediakan |
stel |
110 |
213.260.000 |
8 |
18.920.000,00 |
0 |
- |
7 |
11.880.000 |
|
0,00 |
1 |
6.854.000,00 |
8 |
18.734.000 |
100,00 |
99,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengadaan Kaos olahraga |
Jumlah kaos olahraga yang disediakan |
buah |
284 |
42.600.000 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
0 |
- |
|
0,00 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
jumlah laporan administrasi umum yang disusun |
laporan |
21 |
1.543.996.750 |
7 |
1.103.115.965,00 |
7 |
193.318.270 |
7 |
236.355.500 |
7 |
255.580.743,00 |
7 |
336.189.015,00 |
7 |
1.021.443.528 |
100,00 |
92,60 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Jumlah komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang disediakan |
unit |
24 |
29.187.000 |
8 |
13.835.275,00 |
4 |
6.065.000 |
0 |
- |
2 |
4.770.000,00 |
2 |
3.000.000,00 |
8 |
13.835.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan |
unit |
55 |
25.988.700 |
25 |
15.546.350,00 |
5 |
4.190.670 |
0 |
- |
5 |
4.304.743,00 |
15 |
7.018.065,00 |
25 |
15.513.478 |
100,00 |
99,79 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan |
unit |
95 |
69.874.300 |
35 |
36.417.840,00 |
7 |
10.957.600 |
0 |
- |
25 |
25.052.000,00 |
3 |
383.700,00 |
35 |
36.393.300 |
100,00 |
99,93 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
04 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
Jumlah Bahan logistik kantor yang disedikan |
kotak |
28985 |
1.170.197.750 |
28105 |
978.686.500,00 |
6882 |
165.275.000 |
7057 |
221.551.000 |
6980 |
207.511.000,00 |
7186 |
302.775.000,00 |
28105 |
897.112.000 |
100,00 |
91,66 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan |
Junlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan |
unit |
9 |
30.780.000 |
3 |
8.820.000,00 |
1 |
4.830.000 |
0 |
- |
1 |
1.063.000,00 |
1 |
2.906.750,00 |
3 |
8.799.750 |
100,00 |
99,77 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan |
unit |
4 |
18.840.000 |
2 |
10.160.000,00 |
2 |
2.000.000 |
0 |
- |
2 |
1.440.000,00 |
2 |
6.720.000,00 |
2 |
10.160.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,06 |
09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan |
kali |
60 |
199.129.000 |
30 |
39.650.000,00 |
0 |
- |
15 |
14.804.500 |
7 |
11.440.000,00 |
8 |
13.385.500,00 |
30 |
39.630.000 |
100,00 |
99,95 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan |
unit |
1 |
85.400.000 |
1 |
14.700.000,00 |
0 |
- |
1 |
14.685.756 |
|
0,00 |
|
0,00 |
1 |
14.685.756 |
100,00 |
99,90 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,07 |
09 |
Pengadaan Sarana Dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya- Pengadaan Septitank Pos Padangan |
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan |
unit |
2 |
20.000.000 |
1 |
14.700.000,00 |
0 |
- |
1 |
14.685.756 |
|
0,00 |
|
0,00 |
1 |
14.685.756 |
100,00 |
99,90 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,07 |
06 |
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya - Belanja Modal Pompa |
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |
unit |
3 |
50.000.000 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
0 |
- |
|
|
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,07 |
09 |
Pengadaan Sarana Dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya- Pengadaan Papan Nama Dinas |
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan |
unit |
1 |
15.400.000 |
0 |
- |
0 |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah |
jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah disediakan |
jenis |
24 |
1.894.580.210 |
8 |
629.776.650,00 |
8 |
83.026.013 |
8 |
146.670.000 |
8 |
153.835.843,00 |
8 |
188.363.928,00 |
8 |
571.895.784 |
100,00 |
90,81 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,08 |
01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan |
kali |
70 |
5.520.000 |
20 |
1.840.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
14 |
637.000,00 |
6 |
480.000,00 |
20 |
1.117.000 |
100,00 |
60,71 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,08 |
02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri yang disediakan |
kali |
72 |
263.185.150 |
36 |
103.185.150,00 |
0 |
- |
0 |
- |
18 |
28.554.830,00 |
18 |
30.407.402,00 |
36 |
58.962.232 |
100,00 |
57,14 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,08 |
03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan |
kali |
18 |
22.834.800 |
6 |
7.611.600,00 |
0 |
- |
0 |
- |
|
0,00 |
6 |
7.526.000,00 |
6 |
7.526.000 |
100,00 |
98,88 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,08 |
04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan |
kali |
36 |
1.603.040.260 |
12 |
517.139.900,00 |
3 |
83.026.013 |
3 |
146.670.000 |
3 |
124.644.013,00 |
3 |
149.950.526,00 |
12 |
504.290.552 |
100,00 |
97,52 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
02 |
09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah |
jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah |
jenis |
18 |
1.473.469.000 |
6 |
491.587.900,00 |
6 |
21.211.400 |
6 |
87.240.425 |
6 |
171.927.324,28 |
6 |
165.008.100,00 |
6 |
445.387.249 |
98,33 |
90,60 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,09 |
01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
Jumlah jasa yang disediakan |
unit |
30 |
13.500.000 |
10 |
4.050.000,00 |
0 |
- |
0 |
- |
9 |
3.144.000,00 |
|
0,00 |
9 |
3.144.000 |
90,00 |
77,63 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,09 |
02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
Jumlah jasa yang disediakan |
unit |
12 |
1.260.019.300 |
4 |
415.315.000,00 |
4 |
21.211.400 |
4 |
44.491.000 |
4 |
156.452.500,00 |
4 |
149.162.100,00 |
4 |
371.317.000 |
100,00 |
89,41 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,09 |
06 |
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya |
Jumlah peralatan dan mesin yang dipeliharan |
unit |
23 |
30.092.700 |
3 |
10.030.900,00 |
0 |
- |
1 |
4.341.425 |
1 |
2.040.000,00 |
1 |
3.614.000,00 |
3 |
9.995.425 |
100,00 |
99,65 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,09 |
07 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara |
unit |
6 |
18.985.000 |
2 |
6.220.000,00 |
0 |
- |
1 |
3.394.000 |
|
0,00 |
1 |
2.826.000,00 |
2 |
6.220.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,09 |
09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |
unit |
6 |
80.000.000 |
2 |
35.100.000,00 |
0 |
- |
1 |
25.014.000 |
|
0,00 |
1 |
9.406.000,00 |
2 |
34.420.000 |
100,00 |
98,06 |
|
|
|
1 |
05 |
01 |
2,09 |
10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |
unit |
9 |
70.872.000 |
3 |
20.872.000,00 |
0 |
- |
1 |
10.000.000 |
2 |
10.290.824,28 |
|
0,00 |
3 |
20.290.824 |
100,00 |
97,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH TOTAL |
|
|
|
32.265.353.611 |
|
11.431.314.769 |
|
1.402.995.988 |
|
2.553.043.174 |
|
2.256.366.888 |
|
3.563.312.303 |
|
9.775.718.353 |
|
85,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM |
98,41 |
85,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM |
Sangat Tinggi |
Tinggi |
|
1. |
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : |
|
|
|
|
|
Komitmen yang kuat dalam melaksanakan program kegiatan sesuai perencanaan serta dukungan team work yang solid antar bidang-bidang dan seksi- seksi yang dikoordinasikan oleh sekretariat serta adanya call center (0353) 113 yang mudah di akses oleh masyarakat untuk memudahkan pengaduan terjadinya kebakaran dan kejadian lainnya |
|
|
|
2. |
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : |
|
|
|
|
Adanya PPKM saat pandemi covid 19 sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan adanya perubahan kebijakan peraturan tentang penatausahaan keuangan |
|
|
|
3. |
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : |
|
- |
|
|
|
4. |
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun Berikutnya : |
Melaksanakan kegiatan dimana kondisi saat ini covid 19 sudah mulai mereda dan sudah bisa mengumpulkan banyak orang dan tetap protokol kesehatan serta merencanakan penyerapan anggaran di awal Tribulan I dan II sesuai peraturan penatausahaan keuangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disusun |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dievaluasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bojonegoro, …........ Januari 2022 |
|
|
|
|
|
|
Bojonegoro, …........ Januari 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran |
|
|
|
|
|
|
Kepala BAPPEDA Kab. Bojonegoro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACHMAD GUNAWAN.F.S.STP |
|
|
|
|
|
|
Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembina Tk. I |
|
|
|
|
|
|
|
Pembina Utama Muda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIP. 197806241997011001 |
|
|
|
|
|
|
|
NIP. 19680224 199403 1 006 |
|
|
|