RENCANA AKSI

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

 

 

Kode

 

Tujuan / Sasaran

 

Indikator Kinerja

 

Satuan

Target

 

Keterangan

TW1

TW2

TW3

TW4

Total

1

Tujuan:

Menurunnya Dampak dan Resiko Kebakaran & Non Kebakaran

Persentase Aset yang dapat diselamatkan (sebagai ukuran dalam mengurangi dampak kebakaran)

Persen (%)

87.45

87.45

87.45

87.45

87.45

 

Persentase penurunan kejadian kebakaran di WMK

Persen (%)

15

15

15

15

15

 

Persentase penyelamatan/kejadian yang membahayakan/mengancam jiwa

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

1.1

Sasaran Strategis:

Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran

persentase wilayah/kecamatan yang siap siaga kebakaran

 

Persen (%)

 

60

 

60

 

60

 

60

 

60

 

1.1.1

Sasaran Program:

Menurunnya Daerah Rawan Kebakaran

Persentase daerah rawan kebakaran

Persen (%)

2

4

6

10

10

 

1.1.1.1

Sasaran Kegiatan:

Terlaksananya Pendataan Kebakaran

jumlah kebakaran sesuai jumlah kebakaran sesuai penyebab jenis kebakaran

Nilai

20

25

25

50

120

 

1.1.1.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota setiap tahunnya

 

Dokumen

 

0

 

0

 

0

 

2

 

2

 

1.1.2

Sasaran Program:

Meningkatnya bangunan yang memenuhi standar proteksi kebakaran

Persentase bangunan dengan standart proteksi kebakaran

 

Persen (%)

 

70

 

70

 

70

 

70

 

70

 

1.1.2.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Inspeksi Proteksi Kebakaran

Persentase Tindak lanjut Inspeksi standar proteksi kebakaran

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

1.1.2.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran

Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran

 

Dokumen

 

39

 

39

 

39

 

39

 

156

 

1.1.2.1.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran

Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang mmenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran

 

Dokumen

 

30

 

30

 

30

 

30

 

120

 

1.1.3

Sasaran Program:

Meningkatnya kualitas investigasi kebakaran

Persentase kejadian kebakaran yang teridentifikasi penyebabnya

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

1.1.3.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kegiatan Investigasi kejadian kebakaran

Persentase laporan investigasi yang diterbitkan

Persen (%)

25

50

75

100

100

 

1.1.3.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan Investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian

 

 

Dokumen

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

60

 

 

 

Kode

 

Tujuan / Sasaran

 

Indikator Kinerja

 

Satuan

Target

 

Keterangan

TW1

TW2

TW3

TW4

Total

1.1.4

Sasaran Program:

Meningkatnya pemberdayaan relawan pemadam kebakaran

Persentase relawan yang sudah diberdayakan dalam penanganan kebakaran

 

Persen (%)

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.1.4.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Relawan Pemadam Kebakaran yang terbina

Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yang dibina pencegahan dan penanggulangan kebakaran

 

Orang

 

90

 

90

 

90

 

90

 

360

 

1.1.4.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Jumlah warga masyarakat yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Kingkungan (SKKL)setiap tahunnya

 

 

Desa

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

360

 

1.1.5

Sasaran Program:

Meningkatnya masyarakat yang mampu melakukan tindakan pencegahan/penanganan awal kebakaran

Persentase warga masyarakat yang mampu melakukan tindakan pencegahan/penanganan awal kebakaran

 

Persen (%)

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.1.5.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Jumlah warga masyarakat yang mampu melakukan pencegahan kebakaran secara sederhana

 

Orang

 

50

 

50

 

50

 

50

 

200

 

1.1.5.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya sosialisasi pencegahan kebakaran pada warga masyarakat

Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi penanggulangan kebakaran setiap tahunnya

 

Orang

 

50

 

50

 

50

 

50

 

200

 

Jumlah anak sekolah/usia dini yang mendapatkan sosialisasi penanggulangan kebakaran setiap tahunnya

 

Orang

 

200

 

200

 

200

 

200

 

800

 

1.2

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Responsifitas penanganan kebakaran

Persentase Penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap

Persen (%)

98.87

98.87

98.87

98.87

98.87

 

Rasio Pos Pemadam sesuai Standar

Persen (%)

71

71

71

71

71

 

1.2.1

Sasaran Program:

Meningkatnya cakupan layanan kebakaran dan non kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran

Persentase layanan non kebakaran yang ditangani

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

Persentase Layanan Pemadaman di setiap Pos Bantu yang sesuai Respon Time

Persen (%)

98.87

98.87

98.87

98.87

98.87

 

1.2.1.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya penanganan kebakaran

Jumlah penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap

Persen (%)

98.87

98.87

98.87

98.87

98.87

 

1.2.1.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

 

Laporan

 

25

 

25

 

25

 

25

 

100

 

1.2.1.1.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran

 

 

Dokumen

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

200

 

1.2.1.1.3

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian naham berbahaya dan beracun (B3) dan penangananan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota

 

 

Dokumen

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

8

 

 

 

Kode

 

Tujuan / Sasaran

 

Indikator Kinerja

 

Satuan

Target

 

Keterangan

TW1

TW2

TW3

TW4

Total

1.2.1.1.4

Sasaran Sub Kegiatan:

Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

 

 

Dokumen

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

12

 

1.2.1.2

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya penanganan penyelamatan/ non kebakaran

Jumlah penanganan penyelamatan/non kebakaran tanpa menimbulkan korban jiwa

 

Persen (%)

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.2.1.2.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia

jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran

 

 

Laporan

 

 

75

 

 

50

 

 

50

 

 

75

 

 

250

 

1.2.2

Sasaran Program:

Meningkatnya aparatur sesuai standar kualifikasi

Persentase SDM Damkar sesuai kualifikasi/standar

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

Persentase SDM Rescue yang tersertifikasi

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

1.2.2.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya SDM Damkar sesuai kualifikasi/standar

Jumlah SDM Damkar yang sesuai kualifikasi

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

1.2.2.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi ketrampilan teknis dan analisa dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

 

Orang

 

139

 

139

 

139

 

139

 

139

 

1.2.2.1.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran

Jumlah aparatur pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang telah melakukan peningkatan kapasitas diklat

 

Laporan

 

0

 

0

 

0

 

3

 

3

 

1.2.2.2

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya SDM Rescue yang tersertifikasi

Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang telah mendapatkan pelatihan non kebakaran

Persen (%)

100

100

100

100

100

 

1.2.2.2.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

Jumlah Laporan hasil Pembinaan Aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal

 

 

Laporan

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

15

 

 

60

 

1.2.3

Sasaran Program:

Meningkatnya sarana prasarana pemadam kebakaran dan non kebakaran sesuai standar

Persentase Sarana prasarana pemadaman dan non kebakaran sesuai standar (Permendagri No. 122 Tahun 2018

 

Persen (%)

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.2.3.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kuantitas sarana prasarana pemadaman

Jumlah sarana prasarana pemadaman kebakaran sesuai standar

 

Persen (%)

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.2.3.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pencegahan,penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

Jumlah sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

 

 

Unit

 

 

0

 

 

0

 

 

2

 

 

0

 

 

2

 

1.2.3.1.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pemeliharaan sarana prasar pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

Jumlah sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang terpelihara

 

 

Dokumen

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

12

 

 

 

Kode

 

Tujuan / Sasaran

 

Indikator Kinerja

 

Satuan

Target

 

Keterangan

TW1

TW2

TW3

TW4

Total

1.2.3.2

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kuantitas sarana prasarana penyelamatan/non kebakaran

Jumlah sarana prasarana penyelamatan/non kebakaran sesuai standar

 

Persen (%)

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

1.2.3.2.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

Jumlah sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

 

 

Unit

 

 

8

 

 

8

 

 

8

 

 

8

 

 

32

 

1.2.3.2.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya standarisasi sarana prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan evakuasi

Jumlah sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan evakuasi yang terpelihara sesuai standar

 

 

Dokumen

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

12

 

1.3

Sasaran Strategis:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Nilai SAKIP PD

Nilai

0

0

0

80.01

80.01

 

2. Nilai SKM/ IKM

Indeks

3.80

3.80

3.80

3.80

3.8

 

1.3.1

Sasaran Program:

Meningkatnya layanan administrasi Pemerintah Daerah

% Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah

 

Persen (%)

 

25

 

50

 

75

 

100

 

100

 

1.3.1.1

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah tepat waktu

Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 

Dokumen

 

5

 

5

 

5

 

5

 

20

 

1.3.1.1.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD tepat waktu

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD

 

Dokumen

 

0

 

0

 

2

 

0

 

2

 

1.3.1.1.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD tepat waktu

Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tang disusun

 

Dokumen

 

0

 

0

 

2

 

0

 

2

 

1.3.1.1.3

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerak tepat waktu

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu

 

Dokumen

 

0

 

0

 

4

 

2

 

6

 

1.3.1.1.4

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penyusunan DPA -SKPD tepat waktu

Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Dokumen

0

0

1

1

2

 

1.3.1.1.5

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penyusunan perubahan DPA -SKPD tepat waktu

Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan perubahan Dokumen DPA- SKPD

 

Dokumen

 

0

 

0

 

1

 

1

 

2

 

1.3.1.1.6

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 

 

Laporan

 

 

0

 

 

0

 

 

6

 

 

0

 

 

6

 

1.3.1.1.7

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya evaluasi perangkat daerah tepat waktu

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Laporan

0

0

0

0

0

 

 

 

Kode

 

Tujuan / Sasaran

 

Indikator Kinerja

 

Satuan

Target

 

Keterangan

TW1

TW2

TW3

TW4

Total

1.3.1.2

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun

 

Laporan

 

3

 

5

 

2

 

4

 

14

 

1.3.1.2.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

 

Orang

 

75

 

136

 

136

 

140

 

140

 

1.3.1.2.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN tepat waktu

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaanâ–ˇAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN

 

Dokumen

 

15

 

15

 

15

 

15

 

15

 

1.3.1.2.3

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

 

Dokumen

 

4

 

4

 

3

 

3

 

14

 

1.3.1.2.4

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD

 

Laporan

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

1.3.1.2.5

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SK

 

Laporan

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

1.3.1.3

Sasaran Kegiatan:

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

 

Laporan

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

1.3.1.3.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

 

Laporan

 

0

 

1

 

0

 

1

 

2

 

1.3.1.4

Sasaran Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

Laporan

0

1

0

1

2

 

1.3.1.4.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

 

Unit

 

0

 

0

 

2

 

1

 

3

 

1.3.1.4.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

 

Paket

 

0

 

0

 

140

 

7

 

147

 

1.3.1.5

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu

Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun

 

Laporan

 

1

 

2

 

2

 

2

 

7

 

1.3.1.5.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

 

Paket

 

0

 

10

 

0

 

0

 

10

 

1.3.1.5.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Paket

0

0

20

0

20

 

 

 

Kode

 

Tujuan / Sasaran

 

Indikator Kinerja

 

Satuan

Target

 

Keterangan

TW1

TW2

TW3

TW4

Total

1.3.1.5.3

Sasaran Sub Kegiatan:

Terseedianya Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Paket

0

15

0

0

15

 

1.3.1.5.4

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Paket

3

3

3

3

12

 

1.3.1.5.5

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Paket

0

1

1

1

3

 

1.3.1.5.6

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

 

Dokumen

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

1.3.1.5.7

Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

 

Laporan

 

10

 

20

 

20

 

20

 

70

 

1.3.1.6

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya pengadaan barang milik daerah tepat waktu

Jumlah pengadaan barang milik daerah yang disediakan

 

Unit

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

 

1.3.1.6.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya peralatan dan mesin lainnya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

Unit

0

0

5

37

42

 

1.3.1.6.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya pengadaan Mebel

Jumlah Mebel yang disediakan

Unit

0

0

0

30

30

 

1.3.1.7

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu

Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah daerah yang disusun

 

Laporan

 

15

 

20

 

20

 

20

 

75

 

1.3.1.7.1

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya jasa surat menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Laporan

0

0

1

0

1

 

1.3.1.7.2

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

 

Laporan

 

3

 

3

 

3

 

3

 

12

 

1.3.1.7.3

Sasaran Sub Kegiatan:

Tersedianya jasa peralatan dn perlengkapan kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Laporan

4

6

4

4

18

 

1.3.1.7.4

Sasaran 

Bagaimana Tanggapan Anda?
Sangat Puas
88 %
Puas
13 %
Cukup Puas
0 %
Tidak Puas
0 %